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證監(jiān)會督促審計評估機構勤勉盡責

2019-03-30 06:21  來源:中國證券報

    證監(jiān)會新聞發(fā)言人常德鵬29日表示,為持續(xù)強化會計監(jiān)督檢查職能,有效督促審計與評估機構規(guī)范執(zhí)業(yè),不斷提升資本市場會計信息質量,2018年證監(jiān)會組織對4家審計機構、3家評估機構實施全面檢查,合計抽查49個審計項目、32個評估項目;對5家審計機構、3家評估機構的9個執(zhí)業(yè)項目實施專項檢查。證監(jiān)會將持續(xù)加強會計監(jiān)管工作,以監(jiān)督檢查為抓手,督促審計、評估機構勤勉盡責,不斷提高執(zhí)業(yè)質量,促進審計與評估行業(yè)規(guī)范發(fā)展,切實提升資本市場會計信息質量,保護投資者合法權益。

    檢查發(fā)現,審計與評估機構的內部管理和質量控制水平不斷完善,執(zhí)業(yè)項目質量有所提高,審計、評估報告對資本市場的有用性逐漸突出,但仍存在一些問題。一是在機構管理方面,部分審計與評估機構的內部管理不到位,總部和分支機構在人事、財務、業(yè)務、技術標準和信息管理等方面仍未完全統(tǒng)一;部分機構質量控制制度不健全,業(yè)務承接與保持、項目質量控制復核、監(jiān)控等程序執(zhí)行不到位;獨立性管理有待加強,特別是執(zhí)業(yè)人員違法買賣股票的問題仍有發(fā)生,個別審計機構非鑒證服務影響審計獨立性的情況依然存在。

    二是在審計執(zhí)業(yè)項目方面,部分項目函證、監(jiān)盤、分析程序、審計抽樣、截止性測試等基礎程序執(zhí)行不到位;部分項目對收入確認條件、時點的判斷不夠謹慎,未能獲取充分適當的審計證據;在重大股權或資產轉讓,固定資產、商譽等長期資產減值測試,關聯方交易,利用專家工作等領域,存在關鍵審計程序執(zhí)行不到位、職業(yè)判斷依據不充分的情況;對傳媒、影視、游戲等非傳統(tǒng)行業(yè)僅執(zhí)行了常規(guī)審計程序,未能結合業(yè)務特點實施更有針對性的風險應對措施。

    三是在評估執(zhí)業(yè)項目方面,部分評估機構現場調查不到位,資料收集不充分、核查驗證不完善,未能保持足夠的職業(yè)謹慎;在評定估算環(huán)節(jié),未對評估資料進行有效的分析、歸納和整理,收益法中對營業(yè)收入及其增長率、毛利率、相關成本費用、收益期限、折現率等關鍵參數的選取缺乏合理依據,對相關可比公司選取不恰當,個別項目還存在明顯計算錯誤;在信息披露環(huán)節(jié),一些評估報告未充分披露與評估結論相關的重要信息,甚至存在披露內容與實際情況不符的問題。

    根據檢查情況,證監(jiān)會擬對8家次審計機構及30人次注冊會計師、7家次評估機構及22人次資產評估師、6名違法買賣股票的執(zhí)業(yè)人員分別采取監(jiān)管談話、出具警示函等行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案;同時,將個別涉嫌違法違規(guī)的項目移交稽查處理。

    2018年度各派出機構還根據自主安排項目的檢查結果共對63家次審計機構及93人次注冊會計師、9家次評估機構及12人次資產評估師分別采取監(jiān)管談話、出具警示函等行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案。

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